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2014年度东营市东营区人民法院部门决算

来源:   发布时间: 2016年12月09日

  2014年度东营市东营区人民法院部门决算

  目  录

  第一部分 概况

  • 主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2014年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2014年度部门决算情况说明

  第一部分

  概    况


  • 主要职能

  东营区人民法院是国家审判机关,对东营区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受东营区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:(一)、依法审判法律规定由区人民法院管辖和认为应当自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。(二)、受理区人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,依法提起再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件。(三)、依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。(四)、依法行使司法执行权和司法决定权。(五)、依法决定国家赔偿。(六)、对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(七)、对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训。(八)、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。(九)、负责区人民法院及其职责内的安全工作。(十)、承办其他应由区人民法院负责的工作。二、部门决算单位构成

  东营市东营区人民法院部门决算为东营市东营区人民法院本级

  纳入东营市东营区人民法院2014年度部门决算编制范围的单位见下表:

序号

单位名称

备注

1

东营市东营区人民法院本级

  第二部分

  2014年度部门决算表

  表1.收支决算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项      目

2014年度决算

项      目

2014年度决算

一、财政拨款(补助)

2868.49

公共安全支出

2586.55

二、财政专户管理资金

法院

2586.55

三、事业收入

行政运行

1355.37

四、事业单位经营收入

案件执行

64.25

五、其他收入

其他法院支出

1166.93

 

本年收入合计

2868.49

本年支出合计

2586.55

上级补助收入

年末结转和结余结转

1293.62

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

1011.68

 

 

 

 

 

收入总计

3880.17

支出总计

3880.17

  备注:财政拨款(补助)包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的资金。

  

  表2.收入决算表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

204

公共安全支出

2868.49

2868.49

20405

法院

2868.49

2868.49

 

 

 

 

 

2040501

行政运行

1352.04

1352.04

 

 

 

 

 

2040504

案件审判

70.00

70.00

 

 

 

 

 

2040505

案件执行

150.00

150.00

 

 

 

 

 

2040599

其他法院支出

1296.45

1296.45

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  表3.支出决算表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

204

公共安全支出

2586.55

2123.62

462.93

20405

法院

2586.55

2123.62

462.93

 

 

2040501

行政运行

1355.37

1355.37

 

 

2040505

案件执行

64.25

64.25

 

 

2040599

其他法院支出

1166.93

768.25

398.68

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  表4.财政拨款收入支出决算总表

  单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2868.49 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

2586.55

 2586.55

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

……

 

 

 

本年收入合计

2868.49 

本年支出合计

2586.55

2586.55

 

年初财政拨款结转和结余

1011.68 

年末结转和结余

1293.62

1293.62

 

一般公共预算财政拨款

1011.68 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

合计

3880.17 

合计

3880.17

3880.17

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  表5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2586.55

2123.62

462.93

204

公共安全支出

2586.55

2123.62

462.93

20405

法院

2586.55

2123.62

462.93

2040501

行政运行

1355.37

1355.37

2040505

案件执行

64.25

64.25

2040599

其他法院支出

1166.93

768.25

398.68

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

类科目编码

科目名称

合计

 2123.62

 1453.53

 670.09

301

工资福利支出

 1445.20

 1445.20

 

30101

基本工资

 1014.80

 1014.80

 

30102

津贴补贴

1.42

1.42

30103

奖金

195.88

195.88

30104

社会保障缴费

0.89

0.89

30199

其他工资福利支出

232.21

232.21

302

商品和服务支出

661.86

661.86

30201

办公费

277.52

277.52

30202

印刷费

10.82

10.82

30205

水费

2.05

2.05

30206

电费

57.38

57.38

30207

邮电费

22.10

22.10

30208

取暖费

46.40

46.40

30209

物业管理费

39.40

39.40

30211

差旅费

15.06

15.06

30213

维修(护)费

10.23

10.23

30214

租赁费

5.64

5.64

30216

培训费

0.26

0.26

30217

公务接待费

0.16

0.16

30224

被装购置费

15.15

15.15

30228

工会经费

7.46

7.46

30229

福利费

1.60

1.60

30231

公务用车运行维护费

10.61

10.61

30239

其他交通费用

17.21

17.21

30299

其他商品和服务支出

122.81

122.81

303

对个人和家庭的补助

8.33

8.33

30307

医疗费

6.82

6.82

30399

其他对个人和家庭的补助

1.51

1.51

310

其他资本性支出

8.22

8.22

31002

办公设备购置

 8.22

 8.22

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

 0

 0

 0

0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

  表8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  单位:万元

  

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

64.24

0

64.08

30.94

33.14

0.16

  

  注:2014年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2014年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  2014年度收入总计3880.17万元,其中:财政拨款收入   2868.49万元,上年结转和结余1011.68万元。

  2014年度支出总计2586.55万元,其中:公共安全支出2586.55万元。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  (一)2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为2586.55万元,具体情况如下:

  公共安全支出2586.55万元,主要用于人员支出、公用支出、案件审判执行支出等。

  (二)2015年度政府性基金预算财政拨款0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算基本情况说明。

  2014年度,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为64.24万元,比年初预算数减少1.76万元。其中:因公出国(境)费决算0万元;公务用车购置及运行维护费决算64.08万元,比年初预算数增加6.08万元;公务接待费决算0.16万元,比年初预算数减少7.84万元。

  2014年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是:严格贯彻落实“中央八项规定”要求,公务接待费支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

  1、因公出国(境)费决算0万元。2014年无因公出国(境)费。

  2、公务用车购置及运行维护费决算64.08万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

  公务用车购置费支出30.94万元。2014年度东营区人民法院使用公共预算财政拨款购置公务用车2辆,主要原因是为保障案件审判执行的需要购置囚车2辆。

  公务用车运行维护费33.14万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年度东营区人民法院公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为32辆。

  3、公务接待费决算0.16万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2014年度公务接待费主要用于上下级审判机关办理案件及相关交流工作接待。国内公务接待1批次,共计12人次。

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